Orden de Compra. Nº5080-14-R108 "Equipos de Emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito La Union
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5080-14-R108
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 15-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Equipos de Emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas "Comguarej"
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército La Unión - CGELUN
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito La Union
R.U.T. 61.978.570-3
Dirección de Unidad de Compra Letelier Nº 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito La Union
R.U.T. 61.978.570-3
Dirección de Facturación Letelier Nº 365
Comuna -1
Impuesto 5527,29
Dirección de Envío de la Factura Letelier Nº 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111806
Bases para ampolletas3UnidadBases para ampolletasEQUIPO ESTANCO 2 X 18 C/TUBO OSRA CU $ 9.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.091 $ 29.091
Total Neto $ 29.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.527
TOTAL OC $ 34.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.