Orden de Compra. Nº5082-16-CM09 "ÚTILES DE FERRETERIA Nº 2"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5082-16-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE FERRETERIA Nº 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Información Pública y Desarrollo Normas
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O'higgins 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O'higgins 1196
Comuna Santiago
Impuesto 34291,77
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O'higgins 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211707
Barnices1 (152619) BARNIZ DYNAL MARINO CB, PARA INTERIOR Y EXTERIOR, NATURAL 152619(152619) BARNIZ DYNAL MARINO CB, PARA INTERIOR Y EXTERIOR, NATURAL ; Código: 6877-2;Región : RM $ 5.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.074 $ 5.074
31211904
Brochas3 (152870) BROCHA CONDOR 152870(152870) BROCHA CONDOR ; Código: 49546-8;Región : RM $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.606 $ 3.606
31211904
Brochas3 (152873) BROCHA CONDOR 152873(152873) BROCHA CONDOR ; Código: 49549-2;Región : RM $ 2.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.027 $ 6.027
31211604
Diluyentes para pinturas6 (154001) DILUYENTE SIPA SUPER PARA MADERA 154001(154001) DILUYENTE SIPA SUPER PARA MADERA ; Código: 53806-X;Región : RM $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.876 $ 6.876
11121610
Maderas duras1 (155430) MADERA ARAUCO TERCIADO RANURADO 9 mm X 1.22 X 2.44 m 155430(155430) MADERA ARAUCO TERCIADO RANURADO 9 mm X 1.22 X 2.44 m ; Código: 90317-5;Región : RM $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
31201602
Pastas1 (155801) PASTA GARRI TAPE 1000 PARA JUNTURAS, 1 lt 155801(155801) PASTA GARRI TAPE 1000 PARA JUNTURAS, 1 lt ; Código: 29357-1;Región : RM $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.489 $ 1.489
31211501
Pinturas al esmalte15 (156184) PINTURA SHERWIN WILLIAMS ESMALTE AL AGUA ANTIARANAS BLANCO 1 gl 156184(156184) PINTURA SHERWIN WILLIAMS ESMALTE AL AGUA ANTIARANAS BLANCO 1 gl ; Código: 65764-6;Región : RM $ 9.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.095 $ 145.095
31161503
Clavo - tornillo1 (369829) CLAVO INCHALAM CORRIENTE 4 369875(369829) CLAVO INCHALAM CORRIENTE 4 ; Código: 19024-1;Región : RM $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 906
31161503
Clavo - tornillo1 (369830) CLAVO INCHALAM CORRIENTE 3 369876(369830) CLAVO INCHALAM CORRIENTE 3 ; Código: 19022-5;Región : RM $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 906
Total Neto $ 180.483
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.292
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 214.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.