Orden de Compra. Nº5083-236-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5083-18-LP25/ MEMO 507/ 17-03-26/ GES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5083-236-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5083-18-LP25/ MEMO 507/ 17-03-26/ GES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5083-18-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRÓTESIS Y ÓRTESIS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6014
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 2303655
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS NUEVAVISSION
Razón Social DIEGO CABRIÉR MERINO
R.U.T. 16.167.596-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICAS NUEVAVISSION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes8UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ PROGRAMA GES LENTES OPTICOS ESPECIALES PROGRAMA GES $ 116.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.600 $ 933.600
31241501
Lentes730UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ PROGRAMA GES LENTES OPTICOS NORMALES PROGRAMA GES $ 15.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190.900 $ 11.190.900
Total Neto $ 12.124.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.303.655
TOTAL OC $ 14.428.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.