Orden de Compra. Nº5083-293-SE26 "MEMO 1045 MARZO 25 LENTES GES DESDE 5083-18-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5083-293-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMO 1045 MARZO 25 LENTES GES DESDE 5083-18-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5083-18-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PRÓTESIS Y ÓRTESIS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Unidad de Compra ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7694
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
R.U.T. 61.606.903-9
Dirección de Facturación ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
Comuna Curicó
Impuesto 2830380,6
Dirección de Envío de la Factura ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS NUEVAVISSION
Razón Social DIEGO CABRIÉR MERINO
R.U.T. 16.167.596-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICAS NUEVAVISSION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes11UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ PROGRAMA GES LENTES OPTICOS ESPECIALES PROGRAMA GES $ 116.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.700 $ 1.283.700
31241501
Lentes888UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ PROGRAMA GES LENTES OPTICOS NORMALES PROGRAMA GES $ 15.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613.040 $ 13.613.040
Total Neto $ 14.896.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.830.381
TOTAL OC $ 17.727.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.