|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5083-3597-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5083-18-LP25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5083-18-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
|
|
R.U.T. |
61.606.903-9 |
|
Dirección de Facturación |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
600016,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OPTICAS NUEVAVISSION |
|
Razón Social |
DIEGO CABRIÉR MERINO
|
|
R.U.T. |
16.167.596-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OPTICAS NUEVAVISSION |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31241501
| Lentes | 206 | Unidad | CONTRATO DE SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ | LENTES OPTICOS |
$ 15.330,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.157.980
|
$ 3.157.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.157.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 600.016
|
|
$ 3.757.996
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.