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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
508418-140-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. insumos para figura de yeso. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Intendencia Regional Arica y Parinacota
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R.U.T. |
61.978.970-9 |
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Dirección de Facturación |
CALLE SAN MARCOS N° 157 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
9317,9831787 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE SAN MARCOS N° 157 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211507
| Pinturas en aerosol | 2 | Unidad no definida | SPRAY TRANSPARENTE CODIGO 34482000 | |
$ 3.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.690
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$ 6.689
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 3 | Unidad no definida | COLA FRIA CODIGO 31503000 | |
$ 1.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.925
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$ 5.924
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31211507
| Pinturas en aerosol | 3 | Unidad no definida | SPRAY METALICO ORO BRILLANTE CODIGO 03002223 | |
$ 4.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.496
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$ 14.496
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27112904
| Pistola de resina | 2 | Unidad no definida | SILICONA ALUMINIO CODIGO 26102900 | |
$ 2.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.648
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$ 5.647
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11101506
| Yeso | 2 | Unidad no definida | YESO ROMERAL DE 25 KILOS CODIGO 33001200 | |
$ 5.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.152
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$ 10.151
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 5 | Unidad no definida | AGUARRAS CODIGO 03000314 | |
$ 1.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.135
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$ 6.134
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Total Neto
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$ 49.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.318
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$ 58.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.