Orden de Compra. Nº5087-107-SE23 "Material Ferretería (3709-55-LQ23) Liceo "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-107-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Material Ferretería (3709-55-LQ23) Liceo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 282365,4885
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas25Unidad no definida Galón de oleo blanco $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.200 $ 525.210
31211904
Brochas30Unidad no definida Brocha 3" $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.109
31211906
Rodillos de pintar30Unidad no definida Rodillo 23 cm $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.860 $ 163.865
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad no definida Litros diluyente $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
31211501
Pinturas al esmalte15Unidad no definida Esmalte tricolor azul pacífico $ 21.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.695 $ 322.689
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definida Cinta 5 cm x 40 largo $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
31211508
Pinturas acrílicas15Unidad no definida Galón de pintura color ladrillo $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.250 $ 359.244
Total Neto $ 1.486.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.365
TOTAL OC $ 1.768.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.