Orden de Compra. Nº5087-13-SE19 "Artículos de ferretería para tabiquería y módulo"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Politécnico Manuel Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-13-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería para tabiquería y módulo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-54-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 85388,2352940279
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171510
Cerraduras con temporizador3Unidad no definida Cerra. scan 2002 $ 22.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.161 $ 67.160
30101604
Barras de acero2Unidad no definida Pomel acero 5/8" x 90 bolsa par $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218
31161608
Tirafondos100Unidad no definida Tirafondo 1/4 x 2" $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
31162506
Soporte de pared100Unidad no definida Tarugo plástico N 10 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
15121803
Antioxidantes1Unidad no definida Anticorrosivo gris verdo. galo $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.555 $ 11.555
31211701
Esmaltes1Unidad no definida Esmalte bermellon galón $ 20.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.101 $ 20.101
31211904
Brochas4Unidad no definida Brocha Hela 2" $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.319
13101905
Melamina (MF)6Unidad no definida Melam. cedro 15 mm x 1.83 mt. x 2.5 mt. $ 32.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.448 $ 197.445
30102603
Platina de hierro9Unidad no definida Platina 12 x 3 mm $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.895 $ 14.899
30171504
Puertas de madera2Unidad no definida Puerta oregón Trancu-aliwen 80 x 2 mt. $ 55.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.226 $ 111.227
31162309
Estantes de montaje3Unidad no definida Bisagra display 840 4 x 4 $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3Unidad no definida Cinta engomada 48 mm x 40 mts. enmascarar $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.839 $ 4.840
Total Neto $ 449.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.388
TOTAL OC $ 534.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.