Orden de Compra. Nº5087-22-SE24 "Artículos sanitarios para baño"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-22-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Artículos sanitarios para baño
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua N° 695 DEM Victoria
Comuna Victoria
Impuesto 62620,1867
Dirección de Envío de la Factura Pisagua N° 695 DEM Victoria
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC5Unidad no definida Taza para baño $ 42.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.145 $ 212.143
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10Unidad no definida Teflón $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010 $ 6.008
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definida Silicona blanca baño $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.130 $ 36.135
40141702
Grifos8Unidad no definida Llave muro de 1/2" $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.296 $ 75.294
Total Neto $ 329.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.620
TOTAL OC $ 392.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.