Orden de Compra. Nº5087-26-SE15 "Accesorios de ferretería Internado"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Politécnico Manuel Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-26-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Accesorios de ferretería Internado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T. 60.904.050-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T. 60.904.050-5
Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 16648,789915944
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2015
TítuloDescripción
Entrega de productosEntrega de productos en Internado del liceo (lado liceo).
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos10Unidad no definidaLlave lavatorio M/Metal Grilef  $ 4.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.670 $ 49.672
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5Unidad no definidaTeflón Truper 1/2  $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 929
31201603
Gomas10Unidad no definidaGoma llave negra agua 1/2  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 874
30181503
Duchas4Unidad no definidaDucha teléfono cromada Flex. 1.75 mts.  $ 4.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.112 $ 17.113
31162801
Asideros o pomos15Unidad no definidaManilla P/estanque metal crom. econom.  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.385 $ 8.382
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definidaBase recta porcelana  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.613
27111704
Enchufes10Unidad no definidaEnchufe Castillo Emb. simple blanco  $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.042
Total Neto $ 87.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.649
TOTAL OC $ 104.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.