|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5087-26-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Accesorios de ferretería Internado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3709-5-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT |
|
Razón Social |
Liceo Politécnico Manuel Montt
|
|
R.U.T. |
60.904.050-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. DARTNELL 1358 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Liceo Politécnico Manuel Montt
|
|
R.U.T. |
60.904.050-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. DARTNELL 1358 |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
16648,789915944 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. DARTNELL 1358 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-04-2015 |
| Entrega de productos | Entrega de productos en Internado del liceo (lado liceo). |
|
|
Proveedor |
LA BODEGA |
|
Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
|
|
R.U.T. |
76.337.943-4 |
|
Sucursal |
LA BODEGA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141702
| Grifos | 10 | Unidad no definida | Llave lavatorio M/Metal Grilef | |
$ 4.967,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.670
|
$ 49.672
|
31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 5 | Unidad no definida | Teflón Truper 1/2 | |
$ 186,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 930
|
$ 929
|
31201603
| Gomas | 10 | Unidad no definida | Goma llave negra agua 1/2 | |
$ 87,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 870
|
$ 874
|
30181503
| Duchas | 4 | Unidad no definida | Ducha teléfono cromada Flex. 1.75 mts. | |
$ 4.278,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.112
|
$ 17.113
|
31162801
| Asideros o pomos | 15 | Unidad no definida | Manilla P/estanque metal crom. econom. | |
$ 559,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.385
|
$ 8.382
|
39101601
| ampolletas halógenas | 10 | Unidad no definida | Base recta porcelana | |
$ 361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.610
|
$ 3.613
|
27111704
| Enchufes | 10 | Unidad no definida | Enchufe Castillo Emb. simple blanco | |
$ 704,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.040
|
$ 7.042
|
|
|
Total Neto
|
$ 87.625
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.649
|
|
$ 104.274
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.