Orden de Compra. Nº5087-30-SE19 "Artículos de ferretería Internado"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Politécnico Manuel Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-30-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Internado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-54-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 15382,0169296197
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1Unidad no definida Estuche 19 brocas 1-10 $ 19.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.092 $ 19.092
44121706
Lápices de madera5Unidad no definida Lápiz carpintero Stanley $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.269
53102504
Guantes o manoplas5Unidad no definida Guante Legend cabretilla cromo s/forro $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092
27111508
Sierras10Unidad no definida Hoja sierra Sandflex 12 "X $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
44121710
Tiza para escribir o accesorios1Unidad no definida Tiza lineas Truper 30 mts. $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
13101905
Melamina (MF)20Unidad no definida Tapacanto mela. blanco encolado $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.513
31191501
Papeles de lija3Unidad no definida Lija madera Nº 50 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276 $ 277
31191501
Papeles de lija3Unidad no definida Lija madera Nº 100 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276 $ 277
31191501
Papeles de lija4Unidad no definida Lija madera Nº 150 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304 $ 303
26111702
Pilas alcalinas10Unidad no definida Pila Alkalina Duracel D $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.118
39101605
ampolletas fluorescentes10Unidad no definida Amp. Bi-pin MR16 5,5w $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
27112007
Tijeras de podar1Unidad no definida Tijera podar Truper forjada 8" $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.832 $ 3.832
27112007
Tijeras de podar1Unidad no definida Tijera c/pasto Truper 12" T-19 $ 7.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
Total Neto $ 80.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.382
TOTAL OC $ 96.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.