Orden de Compra. Nº5087-30-SE22 "Artículos de ferretería Inspectoría"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-30-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2022
Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Inspectoría
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 100871
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro10Unidad no definida Tapa WC $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidad no definida Silicona blanca $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definida Silicona poliuretano $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
30181504
Lavamanos5Unidad no definida Llave lavatorio $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
31211904
Brochas10Unidad no definida Brocha 2" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211904
Brochas15Unidad no definida Brocha 3" $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31211906
Rodillos de pintar15Unidad no definida Rodillo chiporro 18 cms. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad no definida Diluyente litro $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
46171501
Candados3Unidad no definida Candado 30 mm $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
46171501
Candados3Unidad no definida Candado 50 mm $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
39101601
ampolletas halógenas20Unidad no definida Ampolleta led $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6Unidad no definida Tapa gotera $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
46181504
Guantes protectores16Unidad no definida Guante cabretilla $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 530.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.871
TOTAL OC $ 631.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.