Orden de Compra. Nº5087-46-SE24 "Artículos sanitarios Internado"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-46-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Artículos sanitarios Internado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua N° 695 DEM Victoria
Comuna Victoria
Impuesto 94121,8371
Dirección de Envío de la Factura Pisagua N° 695 DEM Victoria
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141726
Tomas de agua2Unidad no definida Kit llave angular con flexible $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
30181505
Taza de WC3Unidad no definida Taza de baño con estanque $ 68.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.461 $ 205.462
30181511
Inodoros10Unidad no definida Sello antifuga para WC $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10Unidad no definida Teflón $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
40141702
Grifos10Unidad no definida Llave ducha $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.101
Total Neto $ 495.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.122
TOTAL OC $ 589.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.