Orden de Compra. Nº5087-48-SE15 "Cubre piso"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Politécnico Manuel Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-48-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Cubre piso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T. 60.904.050-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T. 60.904.050-5
Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 6828,82352940336
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado18,8Unidad no definidaCubrepiso Cannon azul C/G 4 mt.  $ 1.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.946 $ 35.941
Total Neto $ 35.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.829
TOTAL OC $ 42.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.