Orden de Compra. Nº5087-5-SE23 "Artículos de ferretería liceo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-5-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería liceo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 181828,48
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro30Unidad no definida Tapa de baño $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definida Silicona blanca $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definida Silicona poliuretano $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
40141702
Grifos5Unidad no definida Llave horizontal $ 8.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.330 $ 44.330
40141702
Grifos5Unidad no definida Llave vertical $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.950 $ 99.950
31211904
Brochas10Unidad no definida Brocha 2" $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
31211904
Brochas10Unidad no definida Brocha 3" $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definida Rodillo $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad no definida Diluyente litro $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
15121514
Lubricantes de pulverización4Unidad no definida WD lubricante $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
46171501
Candados3Unidad no definida Candado grande $ 9.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.673 $ 29.673
46171501
Candados3Unidad no definida Candado mediano $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6Unidad no definida Tapa goteras $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100 $ 41.100
46181504
Guantes protectores16Unidad no definida Guante de cabretilla $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
11121610
Maderas duras4Unidad no definida Tabla 10x1x3.20 $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5Unidad no definida Teflón 3/4 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
52152203
Escobilla con dispensador de jabón10Unidad no definida Dispensador de jabón metálico $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.900 $ 129.900
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro8Unidad no definida Sopapo $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
31231313
Tubería de plástico10Unidad no definida Fitting $ 8.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.710 $ 83.710
30181511
Inodoros10Unidad no definida Sello antifuga $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 956.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.828
TOTAL OC $ 1.138.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.