Orden de Compra. Nº
5087-8-SE19
"
Artículos para mantención servicios higiénicos
"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Politécnico Manuel Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5087-8-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
Artículos para mantención servicios higiénicos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-54-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social
Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Liceo Politécnico Manuel Montt
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
AVDA. DARTNELL 1358
Comuna
Victoria
Impuesto
76055,8823528255
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.947.410-7
Sucursal
Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31181602
Sellos de caucho
5
Unidad no definida
Sello cera antifuga WC
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.470
$ 6.471
40141901
Conductos flexibles
5
Unidad no definida
Flexible Taumm HE-HI 1/2 40 cm.
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
30181512
Asientos de inodoro
15
Unidad no definida
Asiento universal blanco
$ 6.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.450
$ 99.454
40141702
Grifos
10
Unidad no definida
Fas llave al muro LC-4 1001 lavacopa
$ 7.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.390
$ 77.395
40141702
Grifos
10
Unidad no definida
Fas llave alta Lc2-1001 lavatorio standar
$ 8.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.490
$ 88.487
40141901
Conductos flexibles
10
Unidad no definida
Flexible Taumm HI9HI 1/2 40 cm.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.605
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
10
Unidad no definida
Soda cáustica de 1 kg.
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.460
$ 15.462
40141716
Sifones en P
20
Unidad no definida
Set flapper Elaplas caja
$ 1.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.340
$ 21.345
31162801
Asideros o pomos
20
Unidad no definida
Set manilla plástica cromada
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.640
$ 36.639
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad no definida
Silicona poliuretano dris 40 Fc
$ 3.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.230
$ 37.227
Total Neto
$ 400.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.056
TOTAL OC
$ 476.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.