Orden de Compra. Nº5087-98-SE23 "Material Ferretería (3709-55-LQ22) Liceo "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5087-98-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Material Ferretería (3709-55-LQ22) Liceo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. DARTNELL 1358
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 97 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA. DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 12182,3516
Dirección de Envío de la Factura AVDA. DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas2Unidad no definida Llana lisa-dentada $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
27111909
Espátulas3Unidad no definida Espátula 3" $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
31211604
Diluyentes para pinturas10Unidad no definida Aguarrás litro $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definida Rodillo 18 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
31211904
Brochas4Unidad no definida Brocha 2" $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
Total Neto $ 64.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.182
TOTAL OC $ 76.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.