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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5089-1-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
mantencion correctiva redes de vapor |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5089-33-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
474050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDU - VAPOR |
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Razón Social |
LUIS MIGUEL ARAYA MONSERRAT Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.650.240-5 |
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Sucursal |
INDU - VAPOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas | 1 | Unidad | 77-002-001-045-00 Mantención preventiva y correctiva de Centrales térmicas y redes de vapor del Complejo Asistencial.
Cotizaciones 10/ 11/ 12/ 13 del 2019. | MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA A CALDERAS DE VAPOR Y AGUA CALIENTE, ESTANQUES DE AGUA SANITARIA, SISTEMA DE CALEFACCIÓN RADIADORES UMAS ETC., BOMBAS DE AGUA CALDERAS, RECIRCULADORAS DE CALEFACCIÓN, SANITARIAS, REDES DE VAPOR, VÁLVULAS, TODO DEBIDAMETE |
$ 2.495.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.495.000
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$ 2.495.000
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Total Neto
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$ 2.495.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 474.050
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$ 2.969.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.