Orden de Compra. Nº5089-109-SE08 "Reparación válvulas de agua"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5089-109-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Reparación válvulas de agua
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se necesita reparar válvula control de agua estanque general a sala de bombas block central
Proveniente de Licitación 5089-33-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61608502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61608502-6
Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 59014
Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC CONTRATISTA EMINSEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.781.680-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1UnidadBombas de aguaReparación válvula sala de bombas estanque block central $ 310.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.600 $ 310.600
Total Neto $ 310.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.014
TOTAL OC $ 369.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.