|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5089-182-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Provisión y Aplicación de Pintura Epóxica |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5089-20-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
1332618,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
mafedi construcciones y servicios integrados |
|
Razón Social |
EDUARDO FEDERICO RUMIAN PINEDA
|
|
R.U.T. |
15.488.898-5 |
|
Sucursal |
mafedi construcciones y servicios integrados |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102403
| Servicios de revestimientos de muros | 145 | Metro Cuadrado | 77-002-001-151-00 REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA (Presupuesto N°3). | 77-002-001-151-00 REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA (Presupuesto N°3). |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 362.500
|
$ 362.500
|
72102403
| Servicios de revestimientos de muros | 1171 | Metro Cuadrado | 77-002-001-218-00 Pinturas de Muros y cielos del Complejo Asistencial Dr Sotero del Rio (Presupuesto N°3). | Pinturas de Muros y cielos del Complejo Asistencial Dr Sotero del Rio (Presupuesto N°3). |
$ 5.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.651.280
|
$ 6.651.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.013.780
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.332.618
|
|
$ 8.346.398
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.