|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5089-192-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Preventiva Marzo 2017 Aire Acondicionad |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5089-17-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
492100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Termofrisol |
|
Razón Social |
JUAN ALBERTO AGUILA ARANEDA
|
|
R.U.T. |
14.176.372-5 |
|
Sucursal |
Termofrisol |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | 77-002-001-074-00 MANTENCIÓN PREVENTIVA MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL C.A.S.R.
| 77-002-001-074-00 MANTENCIÓN PREVENTIVA MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL C.A.S.R.
|
$ 2.590.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.590.000
|
$ 2.590.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.590.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 492.100
|
|
$ 3.082.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.