|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5089-3-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5089-3-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
879864,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Adelconstrucciones |
|
Razón Social |
GONZALO ANDRES FERNANDEZ PULGAR
|
|
R.U.T. |
14.186.489-0 |
|
Sucursal |
Adelconstrucciones |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153502
| Reparación de zona de pintura | 165 | Metro Cuadrado | 77-002-001-151-00 REPARACIÓN DE SUPERFICIES (MUROS)
Presupuestos:213 al 225.- | 77-002-001-151-00 REPARACIÓN DE SUPERFICIES (MUROS)
Presupuestos: 213 al 225.- |
$ 2.344,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 386.760
|
$ 386.760
|
23153502
| Reparación de zona de pintura | 1262 | Metro Cuadrado | 77-002-001-076-00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA.
Presupuestos: 213 al 225.- | 77-002-001-076-00 PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA.
Presupuestos: 213 al 225.- |
$ 3.363,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.244.106
|
$ 4.244.106
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.630.866
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 879.865
|
|
$ 5.510.731
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.