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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5089-404-CA06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio mantención autoclaves |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de Mantención Autoclaves
Noviembre |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES |
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Razón Social |
HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61608502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61608502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
186065,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
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R.U.T. |
89.630.400-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | José Venegas Galaz |
$ 979.293,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 979.293
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$ 979.293
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Total Neto
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$ 979.293
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 186.066
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$ 1.165.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.