Orden de Compra. Nº5089-404-CA06 "Servicio mantención autoclaves"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5089-404-CA06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención autoclaves
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de Mantención Autoclaves Noviembre
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61608502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61608502-6
Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 186065,67
Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
R.U.T. 89.630.400-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadServicio de mantenimiento de equipo de fabricaciónJosé Venegas Galaz $ 979.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.293 $ 979.293
Total Neto $ 979.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 186.066
TOTAL OC $ 1.165.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.