|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5089-427-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5089-6-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se necesita contratar empresa que provea e instale cinta de vinilo de alto tráfico para señalética piso. Las areas a señalizar son los servicios de Rayos-Banco de Sangre-Farmacia y Comercialización. |
|
Proveniente de Licitación
|
5089-6-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES |
|
Razón Social |
HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61608502-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61608502-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
254600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Ajax ltda.
|
|
R.U.T. |
85.141.600-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201520
| Cinta para marcar los pasillos | 1 | Global | Cinta para marcar los pasillos | Cinta de vinilo para señaléticas de piso |
$ 1.340.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.340.000
|
$ 1.340.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.340.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 254.600
|
|
$ 1.594.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.