Orden de Compra. Nº5089-448-CA08 "Servicio Traslado personal"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5089-448-CA08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio Traslado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio arriendo vehículos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES
Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61608502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61608502-6
Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ernesto reveco bravo
R.U.T. 6.969.114-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadArriendo de vehículosServicio de traslado funcionarios y Nineas $ 914.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.850 $ 914.850
Total Neto $ 914.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 914.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.