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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5089-593-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio mantención Áreas Verdes Agosto 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5089-16-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
2829084,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo Agua |
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Razón Social |
AREAS VERDES AGUA S.P.A.
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R.U.T. |
76.339.125-6 |
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Sucursal |
Grupo Agua |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad | 77-002-001-093-00 MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES. | 77-002-001-093-00 MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES. |
$ 14.889.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.889.920
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$ 14.889.920
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Total Neto
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$ 14.889.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.829.085
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$ 17.719.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.