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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5089-669-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ID 5089-26-LQ17 Mes Agosto 2018 Grupos Electróg |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5089-26-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
206720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS |
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Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
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R.U.T. |
92.475.000-6 |
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Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. PAJARITOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad | 77-002-001-149-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
| 77-002-001-149-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS
DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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$ 1.088.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.088.000
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$ 1.088.000
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Total Neto
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$ 1.088.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 206.720
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$ 1.294.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.