Orden de Compra. Nº5089-692-SE17 "Mant Correctiva de Bombas y Compresores"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5089-692-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Mant Correctiva de Bombas y Compresores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5089-1-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE INGENIERIA Y OPERACIONES
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 539600
Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imser Ltda
Razón Social Servicios de Ingeniería Rojas y compañía Limitada
R.U.T. 76.305.751-8
Sucursal Imser Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc7Unidad77-002-001-003-00 REPARACIÓN CABEZAL, COMPRESORES DE PISTÓN. Cotización: 17 y 19.-77-002-001-003-00 REPARACIÓN CABEZAL, COMPRESORES DE PISTÓN. Cotización: 17 y 19.- $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660.000 $ 2.660.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc3Unidad77-002-001-279-00 MANTENCIÓN CORRECTIVA A JUGUERA. Cotización: 18.-77-002-001-279-00 MANTENCIÓN CORRECTIVA A JUGUERA. Cotización: 18.- $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 2.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 539.600
TOTAL OC $ 3.379.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.