Orden de Compra. Nº508965-5-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 508965-2-COT26 MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 508965-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 508965-2-COT26 MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 01 - Fosis Region de Tarapaca
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Arturo Fernández Nº1091
Comuna Iquique
Impuesto 174230
Dirección de Envío de la Factura Arturo Fernández Nº1091
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T. 76.097.744-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadDesinfectante Aerosol 360cc diferentes aromas  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131602
Paños de limpieza absorbente29UnidadPaño de Microfibras 40x40  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
47131810
Productos para lavar platos3Unidadlava loza de 5 litros  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111703
Toallas de papel73Packtoalla papel jumbo 2x250mts, ( pack de 2 unidades)  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.500 $ 474.500
14111704
Papel higiénico30PackPapel Higiénico Jumbo doble hoja 500mts x 6 unidades  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
Total Neto $ 917.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.230
TOTAL OC $ 1.091.230


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.