Orden de Compra. Nº508994-167-SE11 "ARRIENDO DE SALÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SERPLAC LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 508994-167-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERPLAC LOS RIOS
Razón Social SERPLAC LOS RIOS
R.U.T. 61.979.160-6
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 280.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERPLAC LOS RIOS
R.U.T. 61.979.160-6
Dirección de Facturación PEDRO DE VALDIVIA N° 280, VALDIVIA
Comuna Valdivia
Impuesto 23470,51
Dirección de Envío de la Factura PEDRO DE VALDIVIA N° 280, VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA
Razón Social SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA
R.U.T. 77.205.210-3
Sucursal SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1Unidad no definidaARRIENDO DE SALON PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES   $ 123.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.529 $ 123.529
Total Neto $ 123.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.471
TOTAL OC $ 147.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.