|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5091-2-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5091-2-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Este proveedor no ha aparecido en la Unidad Valparaiso, apesar de innumerables llamados telefónicos y correos electrónicos que le fueron enviado.
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5091-2-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
|
|
R.U.T. |
61.504.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle 12 de Febrero Nº 144 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
609,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle 12 de Febrero Nº 144 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
extintores bravo |
|
Razón Social |
CARLOS ALBERTO BRAVO CANALES
|
|
R.U.T. |
7.780.974-0 |
|
Sucursal |
extintores bravo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Mantención de 49 Extintores de la Unidad de Crédito de Valparaíso. | |
$ 3.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.210
|
$ 3.210
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 610
|
|
$ 3.820
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.