Orden de Compra. Nº5091-39-SE10 "Prórroga Servicio de Aseo."
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5091-39-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Prórroga Servicio de Aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Valparaíso
Razón Social
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle 12 de Febrero Nº 144
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación Calle 12 de Febrero Nº 144
Comuna Valparaíso
Impuesto 63451,45
Dirección de Envío de la Factura Calle 12 de Febrero Nº 144
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Samitek Ltda.
Razón Social SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION INTEGRAL TECNICA LIM
R.U.T. 79.756.490-7
Sucursal Samitek Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Mes Servicio de Aseo Unidad de Crédito de Valparaíso. $ 333.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.955 $ 333.955
Total Neto $ 333.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.451
TOTAL OC $ 397.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.