Orden de Compra. Nº509143-20-SE09 "PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 509143-20-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2009
Nombre de la Orden de Compra PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Linares
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil 753,Linares
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación AVENIDA BRASIL 753
Comuna Linares
Impuesto 31134,35
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BRASIL 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elite
Razón Social claudio patricio campos follert
R.U.T. 13.790.016-5
Sucursal elite
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Concesionarios de casino de comida130Unidad no definidaDESAYUNOSDESAYUNOS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.930 $ 163.865
Total Neto $ 163.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.134
TOTAL OC $ 194.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.