Orden de Compra. Nº509143-6-SE14 "TALLER DE INDUCCION ORDEN DE COMPRA DESDE 509143-1-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 509143-6-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-06-2014
Nombre de la Orden de Compra TALLER DE INDUCCION ORDEN DE COMPRA DESDE 509143-1-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 509143-1-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABAST-CAPACITACION
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Avenida Brasil 753, Linares
Comuna Linares
Impuesto 135280
Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil 753, Linares
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gerardo Soto Manriquez
Razón Social GERARDO HUMBERTO SOTO MANRIQUEZ
R.U.T. 15.153.340-k
Sucursal Gerardo Soto Manriquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas445Unidad no definidaServicios de coffe break para Capacitacion Servicio efectuadas los dias 8,9,27 y 28 de mayoServicios de coffe break para Capacitacion Servicio efectuadas los dias 8,9,27 y 28 de mayo $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.000 $ 712.000
Total Neto $ 712.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.280
TOTAL OC $ 847.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.