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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
509143-6-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TALLER DE INDUCCION ORDEN DE COMPRA DESDE 509143-1-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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509143-1-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Brasil 753, Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
135280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Brasil 753, Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gerardo Soto Manriquez |
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Razón Social |
GERARDO HUMBERTO SOTO MANRIQUEZ
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R.U.T. |
15.153.340-k |
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Sucursal |
Gerardo Soto Manriquez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 445 | Unidad no definida | Servicios de coffe break para Capacitacion Servicio efectuadas los dias 8,9,27 y 28 de mayo | Servicios de coffe break para Capacitacion Servicio efectuadas los dias 8,9,27 y 28 de mayo |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 712.000
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$ 712.000
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Total Neto
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$ 712.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.280
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$ 847.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.