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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
509143-67-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MM N°75 SERVICIO DE MEJORA DE MATERIAL DE CURSO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
BRASIL Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BRASIL Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAPRESEM |
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Razón Social |
CAPRESEM SPA
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R.U.T. |
77.225.178-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAPRESEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161503
| Servicios de digitación de datos | 1 | Global | SERVICIO DE MEJORA DE MATERIAL DE CURSO, SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. FAVOR ADJUNTAR LO REQUERIDO JUNTO A SU OFERTA. SE ADJUNTA EL MATERIAL A MEJORAR, EL RESTO SE LE ENVIARÁ AL OFERENTE ADJUDICADO (COMO REFERENCIA 1 PDF DE 15 PÁGINAS CON TEXTO E IMÁGENES Y 1 PPT CON 44 DIAPOSITIVAS). | Sercivio de actualización dematerial de estudio, incluye:
actividades lectoescritas y escucha activa con integración de IA, foros de discución, trípticos y material descargable, actividades de aplicación práctica y evaluación diagnostica y
general para |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 250.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.