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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
509149-25-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 509149-2-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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509149-2-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Yerbas Buenas N° 380 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
1687200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas Buenas N° 380 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-08-2024 |
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Proveedor |
Fumiservi Sur Ltda. |
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Razón Social |
FUMISERVI SUR LTDA
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R.U.T. |
77.997.300-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fumiservi Sur Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de aseo y limpieza oficinas. El presupuesto es multianual y corresponde a los programas 1 y 4 | Personal capacitado para realizar los servicios.
valores indicados son netos y por el total del contrato, es decir 12 meses |
$ 8.880.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.880.000
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$ 8.880.000
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Total Neto
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$ 8.880.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.687.200
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$ 10.567.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.