Orden de Compra. Nº509149-25-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 509149-2-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 509149-25-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 509149-2-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 509149-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14 - Región de los Rios
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Yerbas Buenas N° 380
Comuna Valdivia
Impuesto 1687200
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas N° 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fumiservi Sur Ltda.
Razón Social FUMISERVI SUR LTDA
R.U.T. 77.997.300-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fumiservi Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de aseo y limpieza oficinas. El presupuesto es multianual y corresponde a los programas 1 y 4Personal capacitado para realizar los servicios. valores indicados son netos y por el total del contrato, es decir 12 meses $ 8.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880.000 $ 8.880.000
Total Neto $ 8.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.687.200
TOTAL OC $ 10.567.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.