Orden de Compra. Nº509149-73-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 509149-16-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo de Solidaridad e Inversion social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 509149-73-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 509149-16-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 509149-16-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fosis-XIV
Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversion social
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversion social
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Yerbas Buenas N° 380
Comuna
Impuesto 31322,83
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas N° 380
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO ALFONSO GONZALEZ SCHOLZ
Razón Social EDUARDO ALFONSO GONZALEZ SCHOLZ
R.U.T. 10.838.229-5
Sucursal EDUARDO ALFONSO GONZALEZ SCHOLZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161901
Persianas1Unidad   $ 164.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.857 $ 164.857
Total Neto $ 164.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.323
TOTAL OC $ 196.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.