Orden de Compra. Nº5092-10-AG21 "ARTÍCULOS OFICINA LOS ANDES AG5092-3-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5092-10-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS OFICINA LOS ANDES AG5092-3-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Los Andes
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rodríguez Nº 486
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com
Comuna Los Andes
Impuesto 39483,9
Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas40Unidad PILA ALCALINA AAA 1 UNIDAD $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44101707
Corcheteras5Unidad CORCHETERA 20HJS METALICA LARGA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
43201801
Unidades de discos flexibles4Unidad PENDRIVE 32GB DT100 $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44101707
Corcheteras3Unidad CORCHETERA 240HJS ALTO RENDIMIENTO 23/6-24 $ 15.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.750 $ 45.750
44121708
Marcadores6Unidad PLUMON PERM ROJO P/RED $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
44122011
Carpetas para archivos25Unidad CARPETA COLGANTE G/PLASTICO $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
44121708
Marcadores24Unidad DESTACADOR AMARILLO, VERDE, NARANJO y ROSADO.- ANCHO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
26111702
Pilas alcalinas40Unidad PILA ALCALINA AA 1 UNIDAD $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Paquete NOTA ADHESIVA 50X38MM 2UNI. 653 RP AMARILLO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
44121701
Lápiz pasta30Unidad ROLLER AZUL 0.5MM G-1 $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.850
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Resma PAPEL FOTOCOPIA 500HJ CARTA MULTIPROPOSITO $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44121506
Sobres estándar100Unidad SACO 1/2 OFICIO BLANCO (20X28CM) $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44121701
Lápiz pasta100Unidad LAPIZ PASTA AZUL 1.0MM KILOMETRICO $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo36Unidad CINTA ADHESIVA 18MMX30MT TRANSPARENTE $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660
44121708
Marcadores6Unidad PLUMON PERM NEGRO P/RED $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
44121708
Marcadores6Unidad PLUMON PERM AZUL P/RED $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
Total Neto $ 207.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.484
TOTAL OC $ 247.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.