Orden de Compra. Nº5092-9-AG21 "ARTÍCULOS ASEO LOS ANDES AG5092-4-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5092-9-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS ASEO LOS ANDES AG5092-4-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Los Andes
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rodríguez Nº 486
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com
Comuna Los Andes
Impuesto 47452,88
Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20Unidad TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL M $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.240 $ 45.240
47131821
Compuestos desengrasantes4Unidad LIMPIADOR A/GRASA 5 LT NARANJA TREMEX $ 4.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.152 $ 19.152
47131502
Paños de limpieza72Unidad PAÑO ABSORB. X 6 UN 3M SCOTCH BRITE CEL $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.144 $ 27.144
47131821
Compuestos desengrasantes24Unidad LIMPIADOR A/GRASA 750 GR CREMA EXCELL $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.088 $ 29.088
14111704
Papel higiénico40Unidad PAPEL HIG. 4 ROLLOS 250 MT. H/D TECNO $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.720 $ 66.720
47131803
Desinfectantes domésticos24Unidad DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM $ 2.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.288 $ 51.288
47121701
Bolsas de basura20Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 PQ X 10 UN. BAS $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120 $ 11.120
Total Neto $ 249.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.453
TOTAL OC $ 297.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.