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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5095-4-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adjudicación servicio de aseo UU.CC Rancagua |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5095-2-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
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R.U.T. |
61.504.000-2 |
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Dirección de Facturación |
dicreprecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
3793613,435 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dicreprecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASLIMP |
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Razón Social |
ERITA DEL CARMEN OJEDA AVILEZ
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R.U.T. |
7.427.244-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASLIMP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Res.ext N° 290/2026 Adjudica licitación pública ID 5095-2-LE26 para la contratación de los servicios de aseo para la Unidad de Crédito Rancagua de la Dirección General del Crédito Prendario | Adjudicación licitación ID 5095-2-LE26.
Certificado de Fianza Nº de folio: B0234997
MásAVAL S.A.G.R
Vencimiento: 07/03/2028
Monto $ 998.319
"FIEL CUMPLIMIENTO ID 5095-2-LE26 POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LA UNIDAD DE CRÉDITO DE RANCAG |
$ 19.966.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.966.387
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$ 19.966.387
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Total Neto
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$ 19.966.386
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.793.613
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$ 23.759.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.