Orden de Compra. Nº5096-124-SE07 "ARTICULOS DE ASEO Y DESECHABLES"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5096-124-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Y DESECHABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Artículos utilizados en limpieza de dependencias y atención de comensales concurrentes al Club de Campo Cumbres. Licitación N° 5096-5-L107. Adquisición correspondiente a la Guia de Despacho N° 054277 del 30.08.2007.
Proveniente de Licitación 5096-5-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club Campo Cumbres
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1CajaServilletas de papelServilletas de Papel Elitte. $ 19.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
47131603
Esponjas12UnidadEsponjasPaño absorbente Spongi $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
47131603
Esponjas12UnidadEsponjasEsponja Bonobril $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
47131503
Gamuza o guanterías lavables6UnidadGamuza o guanterías lavablesGuantes de goma 7 1/2, par. $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131805
Limpiadores de uso general6PaqueteLimpiadores de uso generalBolsa de Basura 80X110 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar1PaqueteContenedores de comida domésticos de usar y tirarCajas para pollo asado, 1x100 unid. $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
47131805
Limpiadores de uso general2PaqueteLimpiadores de uso generalBolsas Camiseta, 1X100 unid. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
47131805
Limpiadores de uso general6RolloLimpiadores de uso generalAlusa Aluminio $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
Total Neto $ 56.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 56.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.