|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5096-14-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
5096-14-SE08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
LIMPIEZA Y MANTENCION DE COCINA,SALONES Y SALAS DE BAÑO DEL CLUB DE CAMPO CUMBRES Nª FACTURA 016562 FECHA 14/12/2007 |
|
Proveniente de Licitación
|
5096-5-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
|
|
R.U.T. |
60.505.720-9 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Cuatro Nro. 1130 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
23061,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Cuatro Nro. 1130 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
AMOR Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.862.040-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 20 | Unidad | Papel higiénico | IMPLEMENTOS DE SAEO PAPEL HIGENICO JUMBO PISA |
$ 2.080,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.600
|
$ 41.600
|
14111704
| Papel higiénico | 12 | Unidad | Papel higiénico | IMPLEMENTOS DE ASEO TOALLA JUMBO ELITE 250 MTS. 1 HOJA |
$ 4.408,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.896
|
$ 52.896
|
14111704
| Papel higiénico | 20 | Unidad | Papel higiénico | IMPLEMENTOS DE ASEO TAPETE URINARIO |
$ 1.344,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.880
|
$ 26.880
|
|
|
Total Neto
|
$ 121.376
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.061
|
|
$ 144.437
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.