Orden de Compra. Nº5096-141-SE08 "5096-141-SE08"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5096-141-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2008
Nombre de la Orden de Compra 5096-141-SE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE VAJILLA , COCINAS Y PRODUCTOS PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE COMENSALES DEL CLUB DE CAMPO CUMBRES. SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0058085 DE FECHA 06.06.2008
Proveniente de Licitación 5096-5-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club Campo Cumbres
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1CajaServilletas de papelSERVILLETAS CHICAS $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadAbrillantadores o acabados de suelosCERA CREMA GLORIA ROJA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLimpiadores de uso generalSPONGI $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472 $ 5.472
47131603
Esponjas15UnidadEsponjasVIRUTILLAS OLLA FINA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
47131603
Esponjas15UnidadEsponjasVIRUTILLAS OLLA GRUESA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBolsas de basuraBOLSAS BASURA 110 X 120 VERDE $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
53102301
Camisetas4PaqueteCamisetasBOLSAS CAMISETAS $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
53131507
Mondadientes10PaqueteMondadientesMONDADIENTES 1 X 100 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 56.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 56.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.