Orden de Compra. Nº5096-150-SE07 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5096-150-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA MANTENCION Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CLUB DE CAMPO CUMBRES. ADQUISICION SEGUN GUI DE DESPACHO N° 054644 DE FECHA 27/09/2007.
Proveniente de Licitación 5096-5-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club Campo Cumbres
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1CajaServilletas de papelSERVILLETA DE PAPEL ABOLENGO $ 16.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.280 $ 16.280
47131805
Limpiadores de uso general1CajaLimpiadores de uso generalCLORO CLORINDA 1x24 BOT. 250cc $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6LitroAbrillantadores o acabados de suelosCERA BRAVO AUTOBRILLO, INCOLORA $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.756 $ 9.756
47131805
Limpiadores de uso general3PaqueteLimpiadores de uso generalDETERGENTE OMO 400 GRS. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
47131503
Gamuza o guanterías lavables3ParGamuza o guanterías lavablesGUANTES MULTIUSO 7 1/2 $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
47131805
Limpiadores de uso general8RolloLimpiadores de uso generalPAPEL ALUSA ALUMINIO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6SachetAbrillantadores o acabados de suelosCERA CREMA GLORIA, ROJA $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
Total Neto $ 45.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 45.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.