Orden de Compra. Nº5096-154-SE08 "5096-154-SE08"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5096-154-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2008
Nombre de la Orden de Compra 5096-154-SE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE VAJILLA , COCINAS Y PRODUCTOS PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE COMENSALES DEL CLUB DE CAMPO CUMBRES. SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0058270 DE FECHA 19.06.2008
Proveniente de Licitación 5096-5-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club Campo Cumbres
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1CajaDesinfectantes domésticosCLORINDA 24 X 250 CC. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTubos fluorescentesTUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATT $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131810
Productos para lavar platos3UnidadProductos para lavar platosOMO DE 400 GR. $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
47121812
Raspadores de limpieza50UnidadRaspadores de limpiezaVIRUTILLAS OLLAS GRUESA Y LANA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111703
Toallas de papel10UnidadToallas de papelTOALLAS NOVA $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
53102301
Camisetas3PaqueteCamisetasBOLSAS CAMISETA 1 X 100 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar1PaqueteContenedores de comida domésticos de usar y tirarCAJAS PARA POLLO ASDO 1 X 100 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBolsas de basuraBOLSA BASURA 50 X 70 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBolsas de basuraBOLSA BASURA 80 X 110 VERDES $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
52151507
bombillas para beber6Paquetebombillas para beberBOMBILLAS FLEXIBLES $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
14111704
Papel higiénico18RolloPapel higiénicoPAPEL CONFORT $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar20RolloContenedores de comida domésticos de usar y tirarALUSA FOIL ALUMMINIO $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
Total Neto $ 76.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 76.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.