Orden de Compra. Nº5096-160-SE08 "5096-160-SE08"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5096-160-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2008
Nombre de la Orden de Compra 5096-160-SE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE VAJILLA , COCINAS Y PRODUCTOS PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE COMENSALES DEL CLUB DE CAMPO CUMBRES. SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0058451 DE FECHA 03.07.2008
Proveniente de Licitación 5096-5-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club Campo Cumbres
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos2CajaDesinfectantes domésticosCLORINDA 1 X 24 $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580
14111703
Toallas de papel12UnidadToallas de papelTOALLA NOVA ULTRA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131811
Productos de lavandería4UnidadProductos de lavanderíaOMO MEDIANO $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadAbrillantadores o acabados de suelosBRAVO INCOLORA AUTOBRILLO $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47121701
Bolsas de basura4UnidadBolsas de basuraBOLSAS CAMISETA 1 X 100 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
47131602
Traperos6UnidadTraperosTRAPEROS SIMPLES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131603
Esponjas20UnidadEsponjasBONOBRIL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131811
Productos de lavandería4UnidadProductos de lavanderíaOMO CHICO $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadAbrillantadores o acabados de suelosCERA GLORIA CREMOSA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111704
Papel higiénico16UnidadPapel higiénicoCONFORT $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
47121812
Raspadores de limpieza40UnidadRaspadores de limpiezaVIRUTILLAS OLLA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBolsas de basuraBOLSAS BASURA 80 X 110 $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
52151507
bombillas para beber10Paquetebombillas para beberBOMBILLAS FLEXXIBLES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar30RolloContenedores de comida domésticos de usar y tirarALUSA FOIL ALUMINIO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 103.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 103.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.