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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5096-178-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DESECHABLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ARTICULOS UTILIZADOS EN LA MANTENCIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS EN EL CLUB DE CAMPO CUMBRES.
COMPRA SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 055036 DE FECHA 27/10/2.007 |
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Proveniente de Licitación
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5096-5-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle Cuatro Nro. 1130 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Cuatro Nro. 1130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
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R.U.T. |
77.073.210-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 8 | Rollo | Limpiadores de uso general | ALUSA FOIL ALUMINIO |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200
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$ 7.200
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Total Neto
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$ 7.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 7.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.