Orden de Compra. Nº5096-196-SE07 "5096-195-SE07"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5096-196-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra 5096-195-SE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas arriendo para eventos realizados en el club de campo cumbres factura nunero 0021298 de fecha 09-11-2007
Proveniente de Licitación 5096-8-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club Campo Cumbres
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130
Comuna -1
Impuesto 1273
Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MUNDOEVENTOS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 78.849.010-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio100UnidadVajillas de serviciocopa postre tulipa $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
Total Neto $ 6.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.273
TOTAL OC $ 7.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.