Orden de Compra. Nº5096-210-SE07 "5096-210-CA07"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5096-210-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra 5096-210-CA07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS UTILIZADOS EN LA MANTENCIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS EN EL CLUB DE CAMPO CUMBRES. COMPRA SEGUN GUIA DE DESPACHO 055179 DE FECHA 09/11/2.007
Proveniente de Licitación 5096-5-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club Campo Cumbres
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLimpiadores de uso generalDRIVE MATIC $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLimpiadores de uso generalOMO 400GR. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
14111704
Papel higiénico15UnidadPapel higiénicoCONFORT $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
47131603
Esponjas20UnidadEsponjasPAQUETE BONOBRIL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131603
Esponjas20UnidadEsponjasSPONGI $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLimpiadores de uso generalPAQUETES BOLSA BASURA VERDE $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos22UnidadTazas o vasos desechables domésticosCOMPLETEROS PLASTICOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpiadores de uso generalPARTIDORES $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoTUBOS FUORESCENTES $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLimpiadores de uso generalPAQUETES BOLSA BASURA 110X120 $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpiadores de uso generalPAQUETES BOLSA BASURA 80X110 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 78.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 78.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.