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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5096-24-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5096-24-SE08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ARTICULOS UTILIZADOS EN LA MANTENCIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS EN EL CLUB DE CAMPO CUMBRES.
COMPRA SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 0055676 DE FECHA 14/12/2.007 |
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Proveniente de Licitación
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5096-5-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle Cuatro Nro. 1130 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Cuatro Nro. 1130 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
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R.U.T. |
77.073.210-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 500 | Unidad | Limpiadores de uso general | VASOS TRANPARENTES |
$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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47131805
| Limpiadores de uso general | 700 | Unidad | Limpiadores de uso general | COMPLETEROS |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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47131805
| Limpiadores de uso general | 20 | Unidad | Limpiadores de uso general | ROLLOS ALUSA FOIL ALUMINIO |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.800
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$ 17.800
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47131805
| Limpiadores de uso general | 10 | Unidad | Limpiadores de uso general | PAQUETE BOLSA BASURA 80 X 110 |
$ 1.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.900
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$ 10.900
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47131805
| Limpiadores de uso general | 10 | Unidad | Limpiadores de uso general | VIRUTILLA PISO Nº4 |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300
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$ 2.300
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Total Neto
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$ 49.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 49.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.